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房屋安全自查报告

时间:2025-04-21

房屋安全自查报告 篇1

  成都市新都区建筑施工安全监督站:

  新建(20xx)87号工程安全生产通知书后,我们以于 20xx年5月24日前按要求进行自查,并经公司复查。现将自查情况报告如下:

  1)项目部各级管理人员安全生产责任制已落实到位。

  2)塔吊、龙门吊连接销规范、正常,限位器完备有效。

  3)外架连墙件已进行清查并已增设多处

  4)水平兜网已进行清理、符合规范要求

  5)临边及洞口已做防护处理。

  6)重大危险源已设置警示标牌和危险源的公示。

  7)排水沟渠已进行清理。

房屋安全自查报告 篇2

  按照《关于转发的通知》(荥地灾指办〔20xx〕14号)及国家、省、市相关部门及县委、政府关于防汛及地质灾害防治工作的安排部署,我局高度重视,结合我县实际,庚即落实专人,组织开展了全县煤矿、非煤矿山、危险化学品等企业防汛及地灾防治工作专项检查。现将我县防汛及地灾防治工作开展情况自查报告如下:

  一、强化宣传部署

  一是我局成立以局长徐生遥为组长,副局长夏海为副组长,各股室负责人为成员的防汛及地灾防治工作领导小组,强化领导组织;二是及时转发国家、省、市关于今年防汛及地质灾害防治工作相关文件及会议精神,并结合我县实际,对全县煤矿、非煤矿山、危险化学品等企业防汛及地质灾害防治工作进行安排部署,要求各企业将国家、省、市、县各级关于防汛及地质灾害防治工作的相关要求及工作安排部署及时传达至职工层面,强化汛期安全教训培训工作,增加职工安全防范意识。

  二、全力抓好汛期安全生产工作

  我局坚持把防汛工作作为当前头等大事来抓,采取多项措施做好防汛工作,确保各煤矿、非煤矿山、危险化学品等企业平安度汛。

  (一)煤矿方面

  截止目前,全县保留煤矿共35处,核定(设计)生产能力432万吨/年。按生产建设状况划分:生产矿井26处、试运转矿井3处、技改矿井6处;按生产能力划分:30万吨/年的矿井1处、21万吨/年的矿井2处、15万吨/年的矿井11处、12万吨/年的矿井2处、9万吨/年的矿井19处。截止目前,全县共10处煤矿恢复生产,25处煤矿仍处于停产停工状态。全县动工的10处煤矿均已组织开展了防汛及地灾防治自查自纠工作,编制了应急救援预案;其余25处未动工煤矿因长期停产停工,矿井人员早已离岗,甚至个别长期停建煤矿业主已失联,未组织开展全矿区地灾排查工作;根据企业自查上报结果,未发现地灾隐患点。

  排查清理结果如下:

  1.根据乡镇安监站逐矿核查和我局工作人员集中清理情况,我县煤矿共发现8条防汛及地灾防治工作方面存在的问题,并责令煤矿立即整改,未发现地质灾害隐患点。

  2.发现的共性问题如下:

  ①部分煤矿仅编制了应急救援预案,但未组织开展应急救援演练。

  ②部分煤矿防汛及地灾防治工作宣传、培训不到位。

  ③部分煤矿应急救援物资储备不足。

  ④个别煤矿在矿区河道边堆放煤矸石,部分煤矸石倾泄入河道,造成排洪通道不畅,埋下安全隐患。

  (二)非煤矿山方面

  截止目前,全县共计非煤矿山50家,其中长期停工18家,安证在有效期的生产矿山家,建设矿山7家,探矿9家。目前共计13家矿山企业递交了复工申请,其中9家接受了复工验收;其中,7家花岗石矿山、1家石灰石矿均在整改中,1家地下矿山已经复工复产。全县递交复工申请的13家非煤矿山企业均成立了地质灾害防治应急指挥领导小组,编制了应急救援预案,开展了防汛及地灾防治自查自纠工作;其余矿山企业因无动工意向,经初步自查未发现地质灾害隐患。目前,所有非煤矿山企业暂无涉及地质灾害隐患点上报。

  排查清理结果如下:

  1.部分非煤矿山企业编制了应急救援预案,安排了值班,但未组织应急救援演练。

  2.部分非煤矿山企业地质灾害隐患排查台账不全面,已督促限期整改;

  3.部分非煤矿山企业防汛及地灾防治工作宣传、培训不到位。

  (三)危化企业方面

  截止目前,全县有危险化学品生产企业2家(其中化工企业1家,一般工业企业1家),经营企业家(其中加油站13家,氧气经营3家,其中2家未经营),重大危险源企业1家。全县危化企业均开展了防汛及地灾防治自查自纠工作,暂无涉及地质灾害隐患点上报。

  排查清理结果如下:

  1.部分危化企业编制了应急救援预案,安排了值班,但未组织应急救援演练。

  2.部分企业防汛及地灾防治工作宣传、培训不到位。

  3.部分企业应急救援物资储备不足。

房屋安全自查报告 篇3

  为整体提升自助设备安全防护能力,根据《银监分局办公室关于转发开展业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》(银监办发〔〕75号)文件相关要求,结合我行实际情况,根据我行自助设备安全防范制度,开展了自助设备专项安全自查工作,现将有关情况汇报如下:

    一、基本情况

  截止目前,我行自助设备的统计情况如下:

  自助设备网点:总共有33个自助设备网点,其中6个在行式自助网点、27个离行式自助网点。

  自助设备机具数量:总共有59台自助设备,其中单取款机21台,存取款一体机(CRS)33台,查询机3台,自助封包机2台。

  二、自查工作情况

  1、我行的自助设备机具的维护、清机、加钞、清分、卫生保洁全部外包给广电运通金融电子有限公司,由广电运通派驻员工到我行进行专项服务。自助设备日常管理职责归属我分行运营管理部,由运营管理部对自助银行的工作进行监督、检查、指导。

  2、我行自助设备均安装了24小时视频监控装置,对交易时的客户正面图像、进/出钞期间的图像、现金装填过程进行录像,回放图像清晰,图像信息包括日期时间。

  3、设备管理人员变更按规定更换密码并记录,每季度定期更换密码,备份密码按要求保管。

  4、钥匙使用完毕后,按要求入库保管;备用钥匙要求封存、保管;交接按要求进行记录。

  5、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证均由专人保管。

  6、加钞过程按要求做到全程监控,双人加钞,录像记录清晰,外置监控数据至少保存1个月,内置监控数据保存时间至少3个月。

  7、外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况;维修设备时,有我行员工全程陪同。

  8、按会计要求妥善保管流水日志纸。

  9、机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。按要求安装客户操作提示、安全用卡提示,做到规范整洁。

  10、加钞时做到停机加钞、双人操作,密码钥匙分管;现金清分做到在封闭环境中进行;按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点,加钞完毕后做取款测试。

  三、自查中存在的问题及整改情况

  1、在检查中发现个别ATM自助网点内部的电灯损坏、空调漏水等问题,已经安排电工全部维修完毕。

  2、支行的`自助设备没有焊接,现在已经焊接了地板钢条,但ATM机身与地板钢条没有焊接,需要再做一次焊接,已安排师傅进行整改,计划于7月底前将所有自助机具的焊接问题全部整改完毕。

  以上是我分行自助设备专项安全自查工作情况。今后,我分行还将加大力度开展自助设备专项安全自查、整改工作,建立起切实有效的自助设备管理机制,确保自助设备安全、稳定地运行。

  中国xx银行分行

  二〇xx年七月二十二日

房屋安全自查报告 篇4

  根据都卫[20xx]55号文件精神,为进一步加强医疗质量管理、规范医疗行为、防范医疗风险、建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制,按照卫生局决定从20xx年6月1日—9月10日,在全院积极开展“医疗安全百日竞赛”活动。按照活动要求,7月1日—7月15日为自查自纠阶段,现将自查自纠情况及整改方案报告如下:

  一、自查情况

  1.能认真组织全院医务人员再次学习十三项医疗核心制度

  2.三级医师查房制度

  3.疑难病例讨论制度

  4.会诊制度

  5.危重患者抢救制度

  6.手术分级管理制度

  7.术前讨论制度

  8.死亡病例讨论制度

  9.查对制度

  10.医生交接班制度

  11.新技术准入制度

  12.病历管理制度

  13.临床用血审核制度

  1.努力加强安全意识,加强对外科、妇产科、急诊等重点科室的管理,加强值班、交接班,节假日期间当班人员执行制度情况的督查管理,全体医务人员24小时通讯畅通,确保应急体系“绿色通道畅通”,急救药械每周检查一次,确保药械齐全,性能良好,关键时刻能拉得出、打得响。

  2.按照《江苏省手术分级管理规范(20xx版)》认真落实手术分级管理,明确各级医师(士)的手术范围,严格掌握手术指征,强化医务人员宁可少治100例病人,不多治一例高风险病人的理念。

  3.认真排查无资格执业和卫技人员混岗情况,强化存在这些情况的危害性和重要性。

  4.医疗废物管理能分类存放,定时收集,固定存放,无医疗废物流失。

  5.能按照《病历书写规范》认真书写门诊、住院病历,需要审批的手术按规定进行审批,急危重病人能及时组织会诊、讨论。

  6.认真推进临床合理用药,健全药事管理,落实处方点评,特殊药品管理规范。

  7.按照《医院投诉管理办法(试行)》设立投诉办公室,意见箱,公布投诉电话,及时解决投诉问题。

  8.无医疗质量安全事件,明确医疗安全事件上报时间。

  9.门急诊、病房、药房、护理、妇产科24小时值班,并有安全监控。

  二、存在问题

  1.六月份严格执行手术分析管理。7月份有松懈现象,有自认为安全的情况下超范围手术。

  2.有个别人员混岗。

  3.污物分类专用垃圾袋使用不正常,垃圾袋封存标签使用不正常,转运工具消毒不规范。

  4.门诊病人达不到每人都书写门诊病历,住院病历病程录偶有书写不及时。

  5.临床合理用药达不到规范要求。

  三、整改方案

  1.进一步加强条例、规范和卫生局医政管理要求的学习,强化法律意识、安全意识,严控超范围手术。

  2.认真研究落实杜绝人员混岗。

  3.加强医疗废物管理,再次明确责任,责任落实到人,并进行不定期的督查,存在问题及时通报,绩效挂钩。

  4.加强《病历书写规范》、《处方管理办法》的再学习,不定期检查住院病历、门诊病历的及时书写情况,严格落实责任,因病历书写不及时或不书写门诊病历而发生的纠纷一切责任由个人承担,并认真执行绩效兑现。

房屋安全自查报告 篇5

  一、加强领导

  建立健全安全工作领导机构和工作机构。学校成立了安全工作领导小组,小组成员强化自查、自管力度,明确分工,落实责任,牢固树立一盘棋思想,按各自分工负责好职责范围内的安全工作;强化安全工作的责任感和使命感,建立健全了各项管理制度,如《安全教育制度》、《校舍及财务安全管理制度》、《消防安全管理制度》、《学校安全工作报告制度》等安全管理制度,以制度约束人,以制度管理人,使具体行为人在制度允许的范围内操作,对存有不安全隐患的地方要求专人控管,做好预防工作。务必做到严格管理,加强监督,坚决杜绝危害师生生命和财产安全事故的发生。政教处和值周领导对每天的工作认真做好记录,如安全巡逻记录、消防安全记录、来客登记单、值班记录等,保存了第一手资料;教育行政部门与学校、学校主要领导与分管领导,分管领导和部门负责人,部门负责人与直接责任人层层签订了安全工作目标责任书,实行“谁主管,谁负责”、“谁主办,谁负责”的原则,一级抓一级,层层落实,分部门、分处室管理好自己的人和物,形成了“安全工作四级管理体系”,明确了职责分工,强化监督、管理力度,明确责任,层层把关。

  二、对学生安全教育情况。

  开学以来,学校高度重视学生的安全教育和自救自护常识的培训,让每一位学生都掌握一定的安全自救自护知识;日常教学工作中,充分利用出黑板报、班主任主题班会等形式,有效的对学生进行安全知识的教育渗透;学校还制定了相关制度来保障学生安全工作的落实。校长和班主任签订安全目标责任书,班主任和学生及学生家长签订安全目标责任书,学校与社会密切联系,班主任和家长密切配合,层层把关,切实保障每个学生的人身安全。另外,班主任间周上一节安全教育课,有教材,有计划,有备课,有作业。

  三、加强学校周边环境治理情况。

  为了进一步健全学安全保卫制度,使学校治安得以强有力的保障,我们加强了与镇派出所的警民共建工作,使得学校周边200米以内无游戏室、台球室,网吧。

  四、安全检查情况

  1、用电方面的安全检查

  主要对学校内宿舍、教室、图书室、实验室、及校园的一切用电设施进行检查,查电线有无裸露,有无私拉乱接;各配电箱是否上锁;电源是否完好。通过检查,发现用电设施安全正常。

  2、对学校建筑物、及生活设施进行安全检查

  在设施安全检查进程中,对学校建筑物进行认真细致的检查,检查是否有危墙以及其它安全隐患等现象存在。同时,定期对各类设施进行检查,防止安全事故发生。

  3、对消防设施的安全检查

  为了加强本校消防工作及消防器材的管理,保护公共财产和广大师生生命财产的安全,学校贯彻“预防为主、防范结合“方针,对消防器材进行定期检查,防止安全事故的发生。检查结果:实验室、教学楼消防灭火器正常。

  4、加强防盗设施检查

  为了确保我校财产安全,为此,在安全检查进程中加强了防盗设施的检查力度,通过检查,未发现有安全隐患。

  5、加强门卫登记制度和值班制度

  来校人员必须登记后,方可进校。实行24小时值班制度:门卫轮流24小时值班;领导带班,各处室配备干事值班,并写好值班记录。

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