审计专员工作职责 篇1
1.负责上海办公室所有行政事宜,包括采购办公用品、签订合同、缴纳社保以及公积金、招退工等等;
2.负责公司日常出纳事宜,每月完成公司的现金日记账;
3.负责每月10号前完成本公司的报税事宜;
4.负责安排公司每周工作例会,做好记录,编写会议纪要;
5.负责处理公司的发票事宜,及时发至客户并催款;
6.负责完成香港公司的代理记账工作;
7.全面掌握公司各工作进展情况并及时向领导汇报;
8.完成领导布置的`其他工作;
任职要求:
1.会计本科及以上学历,持有会计从业资格证书或行政管理资质者优先(同时需提供大学专业主要科目成绩单);
2.具备一年以上行政管理的工作经验(需提供工作经历证明);
3.英语水平在六级以上;
4.熟练使用Excel,Word等办公软件;
5.中英文打字速度均在良好水平线以上;
6.为人聪明伶俐,工作细心,诚信可靠,抗压能力强,工作积极主动有责任心;
审计专员工作职责 篇2
1、负责各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,配合监察人员进行企业内部审计;
2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;
3、协助加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制;
4、做好审计资料的整理、立卷、归档工作;
5、完成领导交代的其他相关工作。
审计专员工作职责 篇3
1、务体系的建设和完善,组织健全规范内控体系风险预警和避险机制;
2.跟踪制度、流程的运行状况,及时发现风险并提出改进意见;
3.负责编制常规和专项审计方案,开展常规审计以及各类专项审计;
4.组织、审核、编写各项审计报告,确保其准确性、真实性和公正性,对审计中发现的'问题出具改进意见并督促落实;
5.协助财务部门和会计师事务所对公司开展独立审计活动。
审计专员工作职责 篇4
1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;
2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;
3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。
审计专员工作职责 篇5
1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;
2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;
4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;
5、协助外部审计机构的审计活动。
审计专员工作职责 篇6
1、根据集团的工作目标,协助领导起草公司内部审计工作计划;
2、完成对公司及其下属公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、账簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性;
3、检查企业的经营业绩的真实性;
4、根据审计计划,按时、保质保量完成审计项目。
审计专员工作职责 篇7
监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定情况;
监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;
协助组织开始职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;
执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
进行内控审计,做好审计准备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪控制。
审计专员工作职责 篇8
1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;
2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;
3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;
4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;
5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。
审计专员工作职责 篇9
1、具有专业的会计知识,熟悉国家税务政策和法规,精通会计专业技能,有较丰富的会计从业经验 ;
2、能够熟练使用Office、用友等办公及财务软件,正确核算处理公司相关账务或税务。
3、熟悉财务报表,可根据需求做出与经营相关数据的分析报告;
4、能够做好部门领导安排的其它工作。
审计专员工作职责 篇10
1、参与实施内部财务\费用审计,对公司总部及分子公司开展财务、费用审计工作;
2、参与实施年度例行审计,检查和评价内部控制系统以及所分配职责的完成情况等;
3、参与实施专项审计;
4、参与公司各项重大投资项目的尽职调查;
5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出初步处理意见和建议;
6、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;
7、负责执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;
8、参与公司内部控制制度建设及优化工作,协助完成内控自我评估测试工作。
审计专员工作职责 篇11
1、参与年度审计工作计划和审计实施方案 ;
2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;
3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;
4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;
5、审计项目后续整改跟踪;
6、完成领导交代的其他工作等。
审计专员工作职责 篇12
1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;
2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;
3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;
4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;
5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;
6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;
7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。
审计专员工作职责 篇13
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;
5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;
6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;
7、完成领导交办的其他工作。
审计专员工作职责 篇14
1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;
2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;
3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措施;
4、完成上级下达的其他任务。
审计专员工作职责 篇15
1、协助部门领导编写内控体系相关管理制度及工作流程;
2、根据内控审计年度、月度工作计划及领导安排,负责内控审计项目的具体实施,确保各项任务顺利完成;
3、认真执行公司年度审计工作计划、审计方案,及时检查和上报审计计划执行情况。
4、严格执行内控审计工作流程,认真、仔细查阅资料,编写稽核工作底稿,合规、合法收集稽核取证材料,编写内控审核报告
5、对审核中发现的可疑问题及重要线索应及时向内控主管汇报;及时汇总审计情况,客观公正的做出审计评价,提出初步整改、处理意见和建议。
6、根据内控审计整改要求及时间限定,检查被审计部门整改措施的落实情况,及时向内控主管汇报;
7、遵守内控审计工作纪律和保密制度,妥善保管审计工作底稿及资料;
8、协助部门领导跟进重大审计事项,对与公司有关的特定事项进行专项审计,编制相应专项审计报告;
9、负责审计档案的整理、归档、保存等工作。
10、保持良好的团队协作精神,维护良好的团队氛围。
11、参与公司定期、不定期的盘点工作。
12、完成领导交办的其他工作。
审计专员工作职责 篇16
1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;
3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。
4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险
5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。
审计专员工作职责 篇17
1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。
2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。
3、参与具体的审计工作:
3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。
3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。
3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。
3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。
3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。
审计专员工作职责 篇18
1.负责开展集团及各子公司常规及专项审计项目,根据发现的问题提出审计意见并撰写审计报告;
2.督促跟进,审计建议的落实及整改,监督重要业务流程及职责的履行情况;
3.检查与评价各业务流程及管理制度的合理性及执行情况且建立完善内控体系;
4.收集汇总、分析公司重要审计信息并建档立案;
5.完成领导交办的其他工作任务。