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审计经理工作职责与任职要求

时间:2025-04-23

审计经理工作职责与任职要求 篇1

  1. 组建集团风控及内审团队,并持续培育团队开展工作;

  2. 梳理集团风控及内审工作内容、阶段性工作目标和任务,制定详细的年度审计计划及专项计划;

  3. 建立风控及内审工作开展的工作制度及规则体系;

  4.能够统筹公司各类资源,带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  5.能够带队完成集团各条线、控股子公司以及具有重大影响的国内外参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性审计;

  6.对审计中发现的问题,及时与领导沟通;审计结束后,负责汇总发现问题清单,并对发现问题的整改情况进行跟进,每周以汇报的形式向领导更新各部门的整改情况;持续跟踪问题改善结果直到达到预期目标;

  7. 协助部门负责人健全和完善各项内部控制机制,确定关键控制环节和要求都已全面贯彻落实;

  8. 能够合理关注和检查可能存在的舞弊行为,协助建立反舞弊机制;

  9. 生成内审报告并向上级进行汇报;协助完成定期向审计委员会的内审报告,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

审计经理工作职责与任职要求 篇2

  1. 对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

  2. 对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城

  市公司提出的防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

  3. 开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

  4. 针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

  5. 督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

  6. 配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

  7. 根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计经理工作职责与任职要求 篇3

  1、协调内控部和公司各部门、子公司和分公司的工作关系。

  2、根据公司业务流程结合行业发展,设计内控管理框架,构建内控体系。

  3、和各部门沟通,制定合规政策,建立标准式的合规检查流程。

  4、负责各部门、子公司和分公司的内控管理,负责监督和报告各部门内控工作执行情况。

  5、分析和评估公司业务核心流程的风险,包括货物采购、资产管理、资金流向等,并对此做出年度、季度和月度的稽查工作计划。

  6、员工离职审计、专项调查,对离职或者被举报人员开展调查。

审计经理工作职责与任职要求 篇4

  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权;

  2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作;

  3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书;

  4、负责就初步审计结果与相关部门进行沟通;

  5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据;

  6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价其工作业绩,激励其努力工作;

  7、制定单位经营预算,控制单位经营支出;

  8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。

审计经理工作职责与任职要求 篇5

  1、推动持续改进风险管理及内部控制系统

  2、透过了解业务和风险执行审计工作

  3、检视政策和程序评估风险管理及内部控制系统

  4、与管理层达成适当的审计建议

  5、协助发展集团门店审计职能

  6、执行特定其他内部审计及风险管理

  7、跟进审计建议执行情况

审计经理工作职责与任职要求 篇6

  1、负责组织编制年度审计工作计划,负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督有关规章制度实施;

  2、负责开展常规审计,负责审计报告和审计调查报告的审核,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;

  3、负责组织、联系、协调、外引审计资源服务管理工作;负责审计过程中与相关部门的协调与沟通,并对内部涉及财会工作等部门和人员进行监督检查;

  4、跟踪公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;

  5、对本部门内部档案资料的安全、完整、保密负责,对被审单位提供的有关资料负保密责任;

  6、组织内审人员的业务培训,对本部门员工培训、奖惩、人事调整等方面提出建议;

  7、负责组织完成公司领导安排的其他工作。

审计经理工作职责与任职要求 篇7

  1、协助制定审计工作计划,完善审计相关制度、流程等体系;

  2、负责建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系,包括招标审计、变更签证审计、工程结算等关键事项的合规性及合理性审计;

  3、负责审计是否严格按照设计和工期要求,对施工质量、安全、进度等实施有效管理和监督;

  4、负责对审计中发现的问题进行提示、建议、预警及提交相关报告;

  5、负责审计相关内业资料整理、归档,后续跟踪审计等。

审计经理工作职责与任职要求 篇8

  1、工程或成本类审计业务实施、常规审计、专项审计带队;

  2、业务监督及审计,对公司范围内业务进行审计监督,保障公司制度执行、避免公司利益受损;

  3、促进管理改进,通过审计整改和管理建议等方式,促进公司各子系统管理改进;

  4、案件查办,对禹洲体系内所有舞弊线索进行调查,按照相关法律规定移送涉案人员至司法机关;

  5、反腐宣传工作,不定期、多措施开展反腐宣传;

审计经理工作职责与任职要求 篇9

  1组织编制项目各阶段目标成本;

  2组织和实施公司各项设计及工程类招标采购,组织和实施公司各项设计及工程类合同签订及管理工作,审核各项非工程类采购和合同签订;

  3根据项目总体进度计划,编制项目招标采购计划和项目合约规划,并组织实施;

  4组织工程阶段进度款结算和竣工结算;

  5根据工程进度,对工程费用进行实时比较,动态控制工程费用,实现过程造价管理;

  6负责编制工料测量工作进度计划,组织实施计算施工

审计经理工作职责与任职要求 篇10

  1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

  2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

  3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

  4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责与任职要求 篇11

  职责描述:

  1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程。

  2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计。

  3、组织对集团和下属公司的经营成果的.真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。

  4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计。

  5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为。

  6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时。

  7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作。

  8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。

  任职要求:

  1、年龄:36-40岁,审计或会计专业,本科以上学历;

  2、具有5年以企业监察工作经验,且有财务基础。;

  3、定居佛山,有小车代步。

审计经理工作职责与任职要求 篇12

  1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

  2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

  3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

  3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

  4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

  5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

  5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

  6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责与任职要求 篇13

  财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责:

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、负责审计档案整理、归档工作。

  9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  10、完成领导临时交办的工作。

  二、任职资格:

  1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

  3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

  4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

审计经理工作职责与任职要求 篇14

  1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

  2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;

  3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

  4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

  5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;

  6、负责完成领导交办的其他工作。

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