审计总监工作职责2025职责 篇1
1、建立公司的审计管理体系,制定公司审计的管理制度和明细,编制年度审计计划和审计方案;
2、编制审计报告,进行问题披露,提出改进建议和决策依据;
3、组织执行后续审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案;
4、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查;
5、完成领导交办的其他工作。
审计总监工作职责2025职责 篇2
1.根据公司整体战略规划,拟定和完善集团内部审计管理制度流程,制定集团年度内审计划;
2. 对投资项目进行财务预测,风险评估、收益预测、退出方案制订,同时出具投资建议书;
3.协助建立和完善集团各组织内部体系、流程及制度,对可能出现的风险进行识别、评估;
4.根据内审计划,主导公司内部审计检查工作,并组织落实,包括各种财务审计、业务审计、专项审计、常规审计等;
5.编写审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计整改问题和合理化建议的落实工作;
6.对集团及各分子公司重大项目及业务操作执行的各个环节进行监控,及时预警运营过程中的潜在风险,提出风险控制建议;
7.完成主管交办的其他工作。
审计总监工作职责2025职责 篇3
1.规划和组建集团内部监控系统,参与相关涉外事项,科学管理朗致经营风险;
2.为朗致战略发展及规划提供最先进、权威的专业支撑;
3.内部审计团队管理赋能,朗致科学风险管理氛围营造。
审计总监工作职责2025职责 篇4
1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;
2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;
3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;
4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;
5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;
6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;
7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;
8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;
9.总经理交办的其它任务。
审计总监工作职责2025职责 篇5
1、负责协助搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度。 监督规章制度的落地实施;
2、负责组织所辖范围编制年度审计工作计划, 组织开展集团及下属单位经济责任审计 、内控审计 、专项审计及工程项目审计、高管离任审计等各类审计项目;
3、负责公司内审咨询服务,受理并对集团及属下单位内部人员反舞弊举报开展调查,纠正和处理管理中的违规违纪行为;
4、负责经营、成本、财务相关经济类审计工作;
审计总监工作职责2025职责 篇6
1、负责部门管理制度、工作标准、业务流程的建立、完善和监督执行;
2、负责根据公司战略编制本部门的业务规划、年度、季度、月度计划,并监督计划的落实;
3、负责下属员工的工作安排,并对下属进行工作指导、监督,确保部门工作的顺利开展;
4、负责落实本部门绩效考核工作;
5、负责督导各级审批/审核意见在本部门经办事宜中的落实;
6、负责公司财务审计管理,指导实施财务日常审计和专项审计,对公司内部的资产、负债和损益、财务收支情况、资金管理等进行审计;
7、负责对总部及项目公司的经营状况进行审计,对审计结果提出处理建议;
8、配合集团内部审计工作;
9、负责公司工程审计管理,负责建立和完善工程审计制度、规范,建立重大项目的全程合规性跟踪审计以及其它事项的报备抽查体系并组织实施;
10、负责公司管理审计,建立和健全公司管理体系内控体制,包括对公司管理制度规范的合理化建议、执行评估、风险识别及防范优化方案;
11、组织部门建立和完善流程管理体系,进行流程审核,推进流程改进;
12、组织部门推进信息化建设,改进信息管理工作,支持公司业务的高效运转;
13、完成其他职责内的工作事项。
审计总监工作职责2025职责 篇7
1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。
2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。
3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。
4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。
5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。
6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。
7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作
审计总监工作职责2025职责 篇8
1.负责公司内控管理体系的建设、维护和更新;
2.根据风险管理情况和公司发展需求,参与制定公司年度审计计划,并参与实施;
3.负责编制具体审计项目的工作实施方案,根据方案内容开展具体工作,编制相关审计工作底稿,对相关事项审计发现的问题及风险进行记录、汇报并提出改进意见。
4.负责建立、健全审计档案,保证审计资料及时归档。
5.负责审计建议整改的后期跟进和监控改进。
6.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作;
7.完成领导交代的其他工作。
审计总监工作职责2025职责 篇9
1、搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度;
2、组织开展常规及专项审计活动;
3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;
4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;
审计总监工作职责2025职责 篇10
职责描述:
1、全面负责公司及项目招投标、造价、合约、成本管控工作;
2、完善目标成本管理和动态成本监控预警机制和体系,负责各环节的成本测算工作,为各环节提供技术数据支持;
3、健全和完善集团全成本管理监督体系、制度及流程,并组织贯彻和落实;
4、负责集团全成本数据库和建造标准管理,推进集团成本标准化管理和限额设计管控;
5、负责项目招投标、重大采购合约谈判、审核合同文本等工作;
6、负责市场调查,了解市场行情,收集、整理建筑单位信息及材料或设备价格信息,负责在不同的工程阶段组织分析造价构成及市场动态,为项目决策提供依据;
7、预决算管理,组织各类项目的.结算审核工作,负责项目成本后评估工作等;
8、负责公司成本控制审计与工程结算审计;指导与监控项目开发各阶段成本管理工作,包括投资决策阶段的成本测算,项目开发阶段的目标成本、超目标成本控制与分析,项目竣工阶段的成本结算,项目评估阶段的成本后评估工作等。
岗位要求:
1、工程管理相关专业,大专或以上学历;
2、8年以上工程造价工作经验;熟悉房地产开发成本控制管理;熟悉有关工程造价指标,市场材料信息;熟悉有关政府政策文件;
3、本岗位需具备的职业资格:中级或以上职称或造价师工程师;
4、精通土建、机电、工程、材料等招投标、采购、合约的管控流程,对目标成本、动态成本管理体系有一定理解,熟悉工程施工节点、招标采购流程;
5、能独立完成项目各阶段估算、概算、预算和结算工作
6、熟悉工程施工相关法律法规、工程造价相关政策,熟练掌握工程技术知识、材料设备性能等相关产品信息,具有较强的成本综合分析能力;
7、人品正直,责任心强,具有较强的领导和计划能力,谈判、沟通和协调的能力,具有较高的职业素养及职业操守。
审计总监工作职责2025职责 篇11
1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;
2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;
3、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;
5、定期或不定期地组织必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
6、与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系。
审计总监工作职责2025职责 篇12
1、负责对公司各单位的会计核算和预算工作进行监督检查,对资金、财产的完整、安全进行监督检查,对财务收支计划、财务预算、信贷计划和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督;
2、负责开展财务审计、离任审计、经济责任审计、工程管理审计等其它专项审计工作,对严重违反法规和公司规章制度或造成公司重大损失的行为进行专案审计;
3、负责拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书,督促审计结论和建议的落实;
4、负责发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
5、负责按照审计程序和方法,获得充分的工程审计信息,为公司运营提供增值服务;
6、负责参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。
审计总监工作职责2025职责 篇13
1、根据企业的战略及发展方向,制定集团年度审计计划;
2、建立健全企业审计管理体系;
3、建立企业内部控制管理制度,并组织开展各项内部控制制度审计及评价工作;
4、组织开展企业管理审计,包括战略审计、流程稽核、风险审计等,旨在提升企业运营效率和经营效果,为企业管理层提供规范管理和防范风险的合理化建议;
5、组织开展企业专项审计;
6、监督和审核对外投资项目,并对项目的全程运作进行监控;
7、及时发现企业潜在问题和风险,提出改进意见;
8、与内部控制审计相关的其他工作。
审计总监工作职责2025职责 篇14
1、 参与制定和完善集团公司及各子公司内部审计监督规定,制度,和内部控制制度并监督执行;制定年度内部审计工作计划;
2、依据《内部审计规定》开展日常工作;负责整个审计项目的实施,决定审计日程、人员分工;把握政策,掌握进度,协调各方面的关系;审核审计报告,向集团董事长汇报工作;
3、 协助制定和完善集团公司及各子公司等的内部管理制度, 并提出健全制度或改进工作的合理化建议;
4、 监督集团公司及各子公司各项规章制度的执行;
5、 检查集团公司及各子公司内部控制的各环节,并不断完善;
6、 审查集团公司及各子公司生产、经营和管理工作中的疑点;
7、 根据集团公司及各子公司安排,组织专项审计或临时审计;建立审计档案,提出健全制度或改进工作的合理化建议;
8、 负责审计监督部员工的培训和绩效考核,审批相关员工的费用、假期及其它申请;
9、 完成主管上级交办的其它工作。
审计总监工作职责2025职责 篇15
1、主持编制年度采购审计方案、具体审计计划等;
2、参与制定公司招投标、采购工作审计计划并按计划执行,包括工程预决算管理、合约规划、项目目标成本和动态成本管控,以及工程招投标管理的审计、材料招采管理的审计、开标的实时旁站等内容;
3、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;
4、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议;
5、汇总、整理审计发现,编写审计报告、审计意见书等审计成果文件;
6、通过审计意见的沟通、反馈和监督落实,与业务部门建立良好的工作关系,保持顺畅的日常沟通渠道;
7、完成领导临时交办的其他工作。
审计总监工作职责2025职责 篇16
1、根据集团工作目标,组织拟定公司审计工作计划,完成审计委员会下达的审计工作项目;
2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;
3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作,并编制审计报告,提出问题及整改建议;
4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;
5、负责审计委员会议案的准备与提交,支持审计委员会监控职能需求,负责筹备公司审计委员会会议,并负责提供公司有关经营方面的审计资料,负责执行并督办审计委员会的有关决议。
