首页 > 工作职责 > 审计经理工作职责范围(精选14篇)

审计经理工作职责范围

时间:2025-04-23

审计经理工作职责范围 篇1

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责范围 篇2

  1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围 篇3

  1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;

  2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;

  3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;

  4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;

审计经理工作职责范围 篇4

  1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

  2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;

  3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

  4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

  5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;

  6、负责完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇5

  1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

  2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

  3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

  4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责范围 篇6

  1、食材、物料采购审计;

  2、工程项目预(概)算及决算审计;

  3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;

  4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

  5、公司指定项目的审计;

  8、领导安排的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇7

  1. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;

  2. 负责审计数据的准确性;

  3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

  4. 对财务收支、经营活动进行审计;

  5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

  7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责范围 篇8

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围 篇9

  1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

  2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

  3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

  4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

  5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

审计经理工作职责范围 篇10

  1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

  2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

  3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

  4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

  5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

  6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

  7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理工作职责范围 篇11

  1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。

  2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行

  3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。

  3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。

  4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。

  5、建立离任与岗位异动审计,对公司中层以上及特殊岗位人员,在离职或岗位异动时进行专项审计

  5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。

  6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。

审计经理工作职责范围 篇12

  职责:

  1、拟定审计方案,起草审计报告和管理等审计文书;

  2、执行全程审计项目,包括计划和执行审计方案;

  3、与相关管理层及被审计方讨论审计各阶段的发现并提出建议;

  4、根据有关发现与改进建议编制审计报告;

  5、对于审计项目的'反馈进行管理和后续评估;

  6、完成上级领导布置的其他任务。

  任职资格:

  1、具备20xx年左右的内外部审计工作经验,

  2、会计师或审计师中级及以上职称,或持有CIA(注册内审师)、CPA(注册会计师)、 CICS/CICP(注册内控师)等相关资格;

  3、熟悉国家法律、法规、会计准则、审计准则以及税法专业知识;

  4、财务、金融、管理学或法律相关专业。

审计经理工作职责范围 篇13

  1.协助建立并完善公司财务审计体系,梳理财务审计相关制度及关键业务流程体系、审查制度落实并跟踪整改;

  2.制定财务审计工作计划、编制财务审计具体方案、独立统筹完成审计项目;

  3.执行公司要求的财务审计程序、独立制作审计底稿、撰写审计报告,及时发现潜在风险并向公司管理层提出合理有效的解决方案;

  4.根据授权或特定要求协助开展专项审计,实施公司各类审计调查;

  5.其他与审计条线内部相关的日常工作;

  6.完成上级交付的其他工作任务。

审计经理工作职责范围 篇14

  财务审计经理成都百庆置业集团有限公司成都百庆置业集团有限公司,百庆一、岗位职责:

  1 、审查企业各项财务制度的落实情况,协助部门负责人拟订审计计划或方案 。

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作。

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据以支持审计发现和审计建议,为企业风险控制提供服务。

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作。

  5、针对所涉及的'审计事项,编写内审报告,提出处理意见和建议。

  6、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及是否符合企业财务制度的要求。

  7、检查、复核审计证据,做出单项审计评价意见。

  8、负责审计档案整理、归档工作。

  9 、协助组织建立和完善企业审计流程和体系。

  10、完成领导临时交办的工作。

  二、任职资格:

  1、大学本科以上学历,审计、财会等相关专业;

  2、五年以上相关工作经验,中级及以上职称;

  3、通晓审计和财会相关理论知识,熟悉审计和财会相关政策法规;

  4、具有良好的职业道德和沟通、协调能力。

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