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财务审计主管的基本职责

时间:2025-04-14

财务审计主管的基本职责 篇1

  职责:

  1.负责与外部审计的聘请、联络、对接、配合工作;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

  3.负责制定及优化审计相关制度、流程、严格执行公司相关制度及规定;

  4.负责或参与对重大经营活动、项目的审计活动;

  5.负责监察审计市行政性工作,与其他部门之间联络和对接;

  6.根据年度审计计划执行相应财务审计、联合巡查工作;

  7.负责部门关于审计项目、内控监督及风险管理资料的整理、分类和存档工作;

  8.负责跟踪审计建议的执行,督促整改工作,汇报审计结果;

  9.完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1.全日制本科及以上学历,会计、金融、审计等相关专业;

  2.2年以上工作经验,有大型企业或上市公司内部控制和审计经验优先;

  3.会计、审计初级职称,中级职称优先考虑;

  4.知晓相关税收政策、国家法律法规,有会计师事务所工作经验优先考虑;

  5.具备良好的职业道德、为人正直,勤奋踏实,能承受一定的工作压力。

财务审计主管的基本职责 篇2

  职责:

  1、在项目经理的领导下负责具体审计项目的组织实施;

  2、制定具体项目审计方案,合理进行审计人员分工,指导、检查审计人员的工作;

  3、做好与被审计单位的沟通协调工作,具体负责审前调查、现场审计意见沟通、审计报告意见反馈收集等工作;

  4、负责审计报告的编制,真实地反映被审计单位的资产、负债和内控管理情况,并提出适当的审计建议。

  任职要求:

  1、本科以上学历,会计、审计等相关专业;

  2、熟悉财务审计流程与规范、财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  3、三年以上财务审计工作经验,有上市企业财务审计工作经验者优先;

  4、具备注册会计师、审计师、中级会计师及以上资格者优先;

  5、具备良好的沟通、组织、协调和管理能力以及团队协作精神;

  6、正直诚实,为人诚实可靠、品行端正。工作态度积极,责任心强;有较强的判断与决策能力,计划和执行能力。

  7、良好的语言、文字表达能力,熟练运用Microsoft Office办公软件。

财务审计主管的基本职责 篇3

  职责

  1、负责拟定和完善审计制度、审计流程、考核体系;

  2、对审计计划实施方案进行调整和分解;

  3、组织、监督、审查经营成果、财务、管理、专案等各项审计活动;

  4、编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件;

  5、草拟审计报告,提出审计建议,送审计经理审核;

  6、向审计经理汇报审计问题,协助经理完成内外审计的协调沟通工作;

  7、参与现场审计,及时汇报、处理相关问题。

  任职资格:

  1、30-38岁,本科以上学历,财会、税务、审计等相关专业;

  2、具有会计师或审计师以上职称;

  3、5年以上审计工作经验,3年以上集团公司审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;

  4、熟悉财税法规、审计程序和公司财务管理流程;

  5、熟悉企业内部控制规范和内部审计实务标准,有多元化业务审计经验者优先;

  6、较强的组织、沟通、协调的能力,良好的职业道德和团队协作精神。

财务审计主管的基本职责 篇4

  岗位职责:

  1、对财务凭证进行事前审核。审核全集团公司及其附属子公司财务结算环节可能出现的内控风险与缺失,审核单据完整性、真实性、合规合法性,保证资金安全和有效利用,创造出更大的效益。

  2、协助印章管理,复核合同文件和对外文件等。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,审计、财会专业毕业,三年大型企业以上财务或审计工作经验,熟悉操作SAP、office等软件。具有中级会计师资格证者或中级审计师资格证及以上者优先。

  2、熟悉工业行业费用及应付款审核,对内部审计操作流程有一定了解。能够独立撰写审计底稿、提出可行性改善措施、出具审计工作报告。

  3、具有较强的逻辑思维能力及沟通能力,能独立分析问题、解决问题;良好的文字输出能力及口头表达能力;积极向上、富有激情;高责任心、做事细心认真、原则性强,具有良好的团队协作意识。

财务审计主管的基本职责 篇5

  职责:

  1. 协助制定财务预算、监督计划;

  2. 编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

  3. 按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;

  4. 编制会计报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

  5. 做好每月的报税工作;

  6. 管理往来账、应收、应付款等费用项目;

  7. 完成上级交办的其他工作。

  任职要求:

  1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证,持有中级会计师证资格优先;事务所工作经验优先;

  2、3-5年以上金融相关行业财务会计工作经验;熟练操作金蝶财务软件,熟悉财务软件的维护,有公司全盘帐务处理工作经验;

  3、熟练操作Excel、Word等办公软件,熟悉增值税、所得税等各项税种申报及会计报表的编制;

  4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、具备良好的沟通能力、服务意识,能承受较大的工作压力。

财务审计主管的基本职责 篇6

  职责:

  1. 拟定和优化工程审计制度流程,并贯彻执行;

  2. 拟定项目审计方案报部门领导审核,负责工程审计项目的组织、实施,针对存在的问题提出审计意见和改进建议,并跟踪审计结果的执行情况,编制审计底稿、草拟审计报告;

  3. 对工程项目的招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行跟踪审计;

  4. 负责工程预结算审计、决算审计;

  5. 负责对工程合同的签订、执行过程和结果进行审计监督、检查、评价;

  6. 定期或不定期选取工程项目预算(超过概算)、变更(超出合同总金额)、结算(超出合同总金额)等工程造价管理程序进行抽查,核实其程序的合规性,工程计价的真实性和准确性;

  7.对工程款支付的真实性、合法性进行审计监督;

  8.根据管控权限和相关管理制度管控下属公司的工程审计工作。

  任职要求:

  1.全日制本科以上学历,审计、工程造价等相关专业。

  2. 3年以上工程审计工作经验。

  3.具备与工程审计相关的专业知识和技能;熟悉相关法规。

  4. 具有审计师、造价师资格者优先考虑。

  5. 学习能力强,具有良好的团队合作精神和沟通协调能力,文字表达功底扎实。

  6. 思想健康上进,遵规守纪,诚实可信,具有良好的个人品质和职业素养,无不良历史记录。

财务审计主管的基本职责 篇7

  职责:

  1、具体实施工程建设项目安装、水电、装饰及园林景观等专业的工程审计;

  2、协助实施工程建设项目综合或专项审计工作;

  3、协助建立健全公司工程风控体系。

  任职资格:

  1、年龄:40 岁以内

  2、学历:本科

  3、专业: 审计、造价管理相关专业

财务审计主管的基本职责 篇8

  职责:

  1、负责或配合实施对公司、分子公司(含全资、合资合作子公司)的内部控制审计或专项审计工作,按项目审计计划完成内部审计报告、提出审计建议,跟踪落实建议执行情况;并协助建立、完善内部控制制度。

  2、推进公司项目风险管理工作的开展,配合完成风险管理监督检查审计工作。

  3、编写审计业务流程、审计工作规范、制度。

  4、负责审计档案管理。

  任职资格:

  学历: 本科及以上学历

  专业:会计学、财务管理、审计学、经营管理

  工作经验 3年以上(其中同一层级岗位3年以上)

  具体要求:有财务工作经验、有审计工经验,具有较强的沟通和协调能力。

  计算机:熟练使用ERP、Word、Excel办公软件

  英语:熟练

财务审计主管的基本职责 篇9

  1)根据部门计划的安排,完成本职工作;

  2)负责总结财务审计工作开展的效果,提出完善和优化审计监察流程制度的建议;

  3)按审计工作计划实施审核工作;

  4)参与业务及管理流程管理体系的内部审核;

  5)负责开展对控股集团及所属公司的例行财务审计工作,参与专项审计工作;

  6)汇总整理和分析财务审核发现的问题;

  7)向上级领导出促进管理改善的建议;

  8)参与离任审计(包括经济责任审计);

  9)参与审计经营目标完成情况,对绩效实现的真实性进行证实;

  10)调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为;

  11)完成上级领导交办的其他工作。

财务审计主管的基本职责 篇10

  职责:

  1、根据集团总体发展规划,拟定并完善内部审计制度和流程,制定审计计划;

  2、根据年度审计工作计划,组织进行对集团及投资业务单元进行各项审计,按时、保质的完成审计项目;

  3、 拟定审计方案,编制审计工作底稿,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计检查;

  5、 对审计工作中发现的问题提供合理建议及监督;

  6、 执行对于审计发现的整改情况进行跟进,对跟进的结果进行分析和报告;

  岗位要求:

  1、30-40岁,全日制大学本科及以上学历,会计、审计、财务管理等相关专业;

  2、6年以上从业经历,其中2年以上同岗经验,集团公司或控股型公司从业经历优先;

  3、熟悉审计专业知识,熟悉企业的经营业务和管理活动,具备足够的职业判断能力,能够实事求是、客观公正。

财务审计主管的基本职责 篇11

  职责:

  1、按内部审计工作程序,组织实施审计项目审计工作;

  2、负责编制审计项目实施方案,并在实施过程中对其修改完善;

  3、分解审计项目工作内容,对项目成员进行分工,落实任务,明确责任;

  4、按项目实施方案开展审计工作,随时掌握审计进度,保证按期完成;

  5、组织项目成员讨论工作中出现的疑难问题,对重大问题请示汇报后,确定下一步审计重点;

  6、审查各成员的审计记录和审计工作底稿并督促项目成员在规定的时限内完成各自的工作任务;

  7、汇总审计工作底稿,编写审计报告,并组织项目成员进行讨论,审计报告经审计部门负责人审核、修改后出具正式报告;

  8、对审计部门负责人负责并及时报告项目工作进展情况;

  9、参加项目的后续审计整改跟进工作;

  10、项目审计终结后,负责组织该项目资料的收集、整理,按规定提交审计档案至档案管理人员,或根据上级领导意见,对审计资料进行处理;

  11、搞好项目及部门的团建,协调工作,发现问题及时解决并向领导汇报。

  任职资格:

  1、全日制本科以上学历,审计或财会相关专业;

  2、四年以上审计或者财务工作经验,能独立带队参与审计工作;

  3、熟悉企业的内控制度和流程,具有会计或审计专业技术中级职称及注册会计师、税务师资格;

  4、较强工作责任心和团队合作精神;

  5、能熟练操作财务系统软件和办公自动化软件;

  6、具有优秀的公文写作能力以及良好的沟通技巧和表达能力,正直诚信,具有较好的职业操守,有上进心,学习能力强,能适应经常出差。

财务审计主管的基本职责 篇12

  岗位职责:

  1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;

  2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;

  3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;

  4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

  5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

  6、负责团队的管理,及相关制度的落实

  任职要求:

  1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;

  2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

  3、熟悉审计、财经相关法律法规;

  4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。

财务审计主管的基本职责 篇13

  1、协助上级制定年度审计计划,制定并完善审计程序,有效开展审计工作。

  2、协助上级开展公司年报审计工作的落实与跟进,对公司年度及季度信息披露数据等进行审核,确保信息披露数据的真实完整。

  3、协助上级配合证券部门完成每季度内控自查报告、募集资金使用报告。

  4、组织对公司内部控制流程进行梳理并优化,协助完成公司内控自我评估相关工作,对存在问题提出改进建议。

  5、强化内控监督职能,参与内控自我评估测试工作,提高制度流程执行力的监督与评价效果。

  6、协助部门制定审计相关规章制度。

  7、对分、子公司开展常规经营审计及其他专项审计(净值调查、年度工程项目复盘、委外业务审计等),制度审计计划,编写审计底稿,撰写审计报告。

  8、参与工程、设备项目的材料进场验收、付款进度审核,并出具审核报告。

  9、参与工程、设备项目的招投标及合同评审。

  10、完成公司领导及部门负责人安排的其他工作(投诉机制建立、培训、月度绩效模板制定及考核等)。

财务审计主管的基本职责 篇14

  职责:

  1. 参与年度审计计划的拟定 ; 根据年度审计计划,负责财务审计工作实施

  2. 协助部门领导建立和完善公司财务审计制度 ; 对财务制度执行和财务人员能力符合性进行审计

  3. 对财务工作流程和财务报表进行审计 ; 对成本控制流程和预决算进行抽样检查

  4. 对采购和招投标工作流程进行不定期检查 ; 对办公费用、财务费用及相关报表进行抽样审计 ; 对公司重要岗位开展离任审计 ; 对销售费用、回款及相关报表进行抽样审计 ; 对财务审计过程中发现的问题提出整改建议及监督落实,并进行跟踪复检

  5. 协助部门领导完成相关专项审计工作

  6. 协助部门领导对外部审计等方面的咨询机构的联系及维护

  任职要求:

  1. 教育背景:大学专科及以上学历 ,审计专业或财务会计专业

  2. 工作经验: 4年以上相关工作经验,并在集团公司负责过内审工作 ; 有房地产企业或知名会计师事务所工作经验优先

  3. 专业技能:

  1)通晓审计和财务会计相关理论知识,熟练掌握审计和财务会计相关政策法规及公司各项规程;

  2)能够负责内部审计部门审计体系的建立、完善;

  3) 熟悉集团公司的内部控制体系,有过建立或改善维护经历,了解房地产开发业务知识优先。

  4)熟练使用OFFICE等办公软件、财务软件,具备基本的网络知识

  4. 综合素质:优秀的管理决策能力、计划与执行能力、分析判断能力、写作表达能力、沟通能力、团队协作能力

财务审计主管的基本职责 篇15

  职责:

  1、拟订年度审查工作计划、专项审计,并分解落实,组织实施;

  2、监督、检查监察审计计划执行情况,结合实际情况报批调整方案并组织实施;

  3、负责审核、提交内部审计报告,跟踪被审计部门整改情况及审计结果;

  4、配合财务与外部审计机构合作,按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;

  5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;

  6、负责监察审计制度、审计流程的建设,简历健全监察审计体系;

  7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;

  8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;

  9、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;

  2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;

  3、组织协调能力强,文字和口头表达能力强;

  4、高度的职业道德和抗压能力;

  5、具有财务、会计、审计等知识;

  6、具有二年以上同岗位经验。

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