首页 > 工作职责 > 工程审计部门职责(精选15篇)

工程审计部门职责

时间:2025-04-12

工程审计部门职责 篇1

  ①协助部门领导建立、完善财务审计管理体系,并维护其运行;

  ②协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

  ③根据企业年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用及核算情况进行审计,并上报审计结果

  ④参加审计企业经济业务的预算执行情况,并提出相关审计建议;

  ⑤负责企业财务日常监控与审计管理工作,参与财务统一调度管理;

  ⑥协助相关人员涉及企业的投融资财务管理工作,降低投融资风险;

  ⑦审计工作结束后,及时向领导提交财务审计报告,并将审计过程中发现的问题及时上报部门经理;

  ⑧做好与企业其他部门的联系工作,并处理好企业相关部门之间的沟通和协调工作;

  ⑨完成其他与内部审计相关工作和领导交办的其他工作。

工程审计部门职责 篇2

  1、财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

  2、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  3、专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  4、上级主管单位和公司领导交办的其他审计工作。

工程审计部门职责 篇3

  1.参与营销相关业务制度审核、流程优化、信息系统权限梳理等工作,防范业务风险、提高业务效率;

  2.负责营销相关重点事项日常跟踪,出具分析报表,合理管控过程风险;

  3.开展营销相关项目审计,规避潜在风险、降本控费,并提出合理化改进建议;

工程审计部门职责 篇4

  1、制定工程与大型设备项目审计计划并组织人员进行审计;

  2、实施工程与大型设备项目成本控制,组织控制价/结算价、过程跟踪审计等;

  3、参与工程与大型设备项目招标、合同谈判、项目验收等的过程监督;

  4、建立和完善工程与大型设备项目监督管理的流程和制度体系;

  5、编制及整理审计底稿和相关资料归档;

  6、完成领导安排的其它工作。

工程审计部门职责 篇5

  1、具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量;

  2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和风险隐患,提出改进意见;

  3、检查各项制度执行的有效性,对存在不合理处提出优化建议;

  4、对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价;

  5、能独立编写审计报告,跟踪审计问题改善措施执行;

  6、参与审计其他日常工作。

工程审计部门职责 篇6

  1、负责集团公司的审计工作;

  2、根据工作安排,取得审计工作证据,编制审计工作文稿,并对取得的审计证据的真实性、完整性负责;

  3、对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪、基础评价及反馈,能对审计过程中发现的问题提出改进建议并跟进实施;

  4、负责审计资料的收集、整理归档工作;

  5、 负责内部审计评价实施、审计内容分析及审计报告出具;

  6、参与完善反舞弊体系搭建, 负责开展反舞弊宣导、投诉检查与编制核查报告;

  7、根据区域分工, 进行市场合规性检查、 违规投诉处理。

工程审计部门职责 篇7

  一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。

  二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。

  三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。

  四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。

  五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。

工程审计部门职责 篇8

  一、审计部职责

  1、负责制定集团内部审计规章制度、工作程序,以及集团内部审计工作制度,编制集团年度审计工作计划并组织实施;

  2、负责对集团本部及所属企业的财务收支及其有关经济合同及执行国家财经法规情况等进行审计监督。

  3、根据干部管理权限,负责对所属企业的分支机构及分、子公司负责人进行任期或任中经济责任审计;

  4、对集团本部及所属企业内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行检查、评价和意见反馈;

  5、指导和督促所属企业内部审计部门和人员开展审计工作,并对其内部审计工作质量进行检查;

  6、负责按照规定建立集团内部审计档案,组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  7、完成领导交办的其他工作。

  二、审计部负责人岗位职责

  1、负责组织制订集团内部审计规章制度和操作规程,以及集团内部审计工作制度,负责组织编制集团本部年度审计工作计划;

  2、负责审计计划和项目的实施和推进,负责审计报告的审核。参与对重大投资项目、重大经济合同的审核,并不定期组织进行检查和内部审计监督;

  3、负责对集团本部和所属企业的财务收支及有关经济活动等进行审计监督;

  4、根据集团公司的安排,负责组织开展领导干部任期经济责任审计;

  5、负责督促集团本部及所属企业建立、健全完善的内部控制度,并对内控制度执行情况进行审计监督;

  6、经集团领导批准,公示有关审计结果,通报、责令改正审计发现的问题;负责组织开展后续审计,监督、检查被审计对象采取的整改措施及效果,并向集团领导报告后续审计结果;

  7、指导和督促所属企业内部审计部门组织开展审计工作,并对内部审计工作质量进行检查;

  8、负责组织开展内部审计人员的业务知识培训;

  9、完成领导交办的其他工作。

  三、审计员岗位职责

  1、参与制订集团内部审计规章制度和操作规程、年度审计工作计划、项目审计实施计划、审计方案的编制等工作;

  2、参加各项常规审计工作的实施,并具体负责对所涉及审计项目按规范要求编制审计工作底稿;按规定程序和方法收集、鉴定和整理审计证据;

  3、负责对所涉及审计项目实施必要的审计程序,做到独立、客观、公正,规范整理审计底稿,撰写内部审计报告初稿或征求意见稿,并征求被审计对象的意见;

  4、参与后续审计、审计调查,并撰写后续审计报告及审计调查报告初稿;

  5、负责有关审计资料的收集、整理、立卷、归档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  6、完成领导交办的其他工作。

工程审计部门职责 篇9

  1、根据审计计划组织实施财务审计、管理审计和效益审计等,对公司制造业版块财务、采购、生产统计、成本核算、品质工艺等方面业务进行专项审计评价;

  2、拟定审计方案,审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  4、督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  6、完成公司管理层交代的其他专项审计工作。

工程审计部门职责 篇10

  1、财务节点线上合同的审批;

  2、协助处理集团专项项目;

  3、梳理集团各项业务;

  4、收集、整理集团各项财务数据;

  5、协助集团年度审计工作;

  6、集团内单体报表审计的跟踪处理;

  7、领导安排的其它事宜。

工程审计部门职责 篇11

  岗位要求:

  1.审计学、财务管理、会计学等相关专业;

  2.本科及以上学历;

  3.大型企业集团8年及以上财务和审计管理经验;

  4.具有高级会计师、cpa、cia等专业资格;

  5.拥有注册审计师。

  岗位职责:

  1、根据公司年度目标,组织制订本部门的工作计划并分解到相关岗位,指导监督其计划的`完成情况,制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

  2、组织梳理公司风控体系建设工作及相关制度,评价内控体系设计是否健全、执行是否有效,促进内部控制体系不断完善;

  3、建立重大风险问题持续监督跟踪及问责调查机制,组织制订和完善部门内部的各项规章制度及相关业务流程,并监督检查其执行情况,对违规行为做出处罚决定;

  4、组织开展公司及各分子公司的财务审计工作,根据财务审计情况对公司财务管理提出创新性、合理化建议,保证公司财务管理风险可控;

  5、组织稽核公司各类采购价格,审核资金支付及代理费,联合相关部室或独立对各类招、议标活动开展询价工作,全过程监督招、议标活动;

  6、监督公司及各分子公司内部控制运行情况,识别、分析并评估制度、流程和经营管理过程中可能出现的风险点,提出关于完善制度和流程、防控风险的相关建议;

  7、参与公司各类技改项目的立项评审,开展公司技改决算工作;

  8、协助风控总监监督经营管理部及各分子公司企管部建立科学完善的风险防范体系。

工程审计部门职责 篇12

  1、内部审计部门应当履行以下基本职责:

  (1)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;

  (2)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;

  (3)在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;

  (4)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。

  2、其他职责:

  (1)内部审计部门应当在每个会计年度结束前两个月内向审计委员会提交次一年度内部审计工作计划,并在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告;

  (2)内部审计部门应当将审计重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项作为年度工作计划的必备内容。

  (3)内部审计部门应当以业务环节为基础开展审计工作,并根据实际情况,对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制设计的合理性和实施的有效性进行评价;

工程审计部门职责 篇13

  1、配合制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、按公司财务制度规定实施会计核算标准并检查实施落实到位;

  3、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  4、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  5、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  6、完成领导安排的其他工作。

工程审计部门职责 篇14

  岗位职责:

  1、制订集团、各分(子)公司、学校各项内部审计制度,并持续优化。

  2、制订年度、季度审计计划,并按计划对集团、各分(子)公司、学校的`财务、投资、信贷、预决算、经营成果、收支、招采、专项资金的使用等进行审计,汇报。

  3、监督检查集团、各分(子)公司、学校的财务报表等进行审计,检验其真实性、准确性、合规性等。

  4、根据审计结果,编制审计报告、提出审计整改并提交公司管理层,提出意见或建议,跟踪整改结果。

  5、负责关键岗位人员离任、转岗、任期绩效等专项审计。

  6、受理投诉及检举事项,检查违规违纪行为。

  7、监督评价各公司内部控制体系有效性,对不符合事项进行跟踪整改。

  8、领导安排的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,会计学、审计、财务管理相关专业,中级以上职称;

  2、有注册会计师、审计师资格证者优先;

  3、5年以上集团型企业从事风险管理、内部控制和内部审计相关工作经验;有上市公司审计经验优先。

  4、品行端正,过往无违法违纪行为。

工程审计部门职责 篇15

  集团审计部财务审计专员红星美凯龙家居红星美凯龙家居集团股份有限公司,上海美凯龙,红星美凯龙,红星美凯龙官网,红星美凯龙家居,美凯龙,美凯龙家居,美凯龙工作内容:

  1、负责拟订审计计划方案,完成审计现场工作。

  2、按照具体审计计划或方案完成内部控制审计、财务审计及专项审计。

  3、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见。

  4、获得审计证据,建立审计管理档案。

  5、整理和汇总审计工作底稿,拟定审计报告初稿。

  6、协助建立和改善审计流程和风险体系。

  7、协助调查员工投诉及营私舞弊。

  任职资格:

  1、大学本科以上学历(条件优秀的可以放宽到大专);

  2、具有二年以上审计或总账财务工作经验,有四大工作经验的优先;

  3、熟悉审计流程、编写审计工作底稿和审计报告草案;

  4、熟练操作office软件,良好的'书面写作和口头表达能力;

  5、有严格的职业操守、具有工作热情和责任感,思路清晰,学习能力强,有良好的纪律性和团队合作精神;

  6、能适应出差。

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